
|
|
Заказ 8530 (60 грн.)« Назад
Заказ 8530 (60 грн.) 19.08.2014 07:38
Варіант № 5
Залишки на початок 3 кварталу : Основні засоби 15000,00 Нематеріальні активи 1000,00 Знос основних засобів 2500,00 Статутній капітал 12000,00 Резервний капітал 2500,00 Виробничі запаси 1133,30 - скло на суму 399.00 - латунний профіль на суму 594.30 - провод на суму 140.00 Каса 1000,00 Нерозподілений прибуток 3500,00 Поточний рахунок банку 5300,00 Короткостроковий кредит банку 2000,00 Незавершене виробництво 800,00 Розрахунки по оплаті праці 1503,30 Розрахунки по податкам і платежам 450,00 Розрахунки з постачальниками і підрядниками 2580,00 Готова продукція 2800,00
Господарські операції за 3 квартал Липень. І.Із зменшенням основних засобів зменшується статутній капітал на суму 2850,00грн. 2.3і складу підприємства для виготовлення продукції відпущено: - для виготовлення люстр : скло - 11,0м по ціні 26,60грн. за 1.0м лагун.проф. - 7,0м по ціні 42,42грн. за і,0м провод - 34.0м по ціні 2,80грн. за 1.0м * -для виготовлення торшерів : скло - 4,0м , латун.проф. - 5,5м , провод - 15.0м. З.Оприбутковано на склад готову продукцію, випущену із виробництва за собівартістю виготовлення на суму 685,00грн. 4.На склад підприємства оприбутковано матеріали від постачальника (без оплати): латун.проф. - 8,0м , провод-45,0м , лак -Зл , гайки -5кг, лак – 8,5 грн., гайки – 4,35 грн. І.Нарахована заробітна плата за липень місяць : працівникам основного виробництва: за виготовлення люстр - 300,00грн., за виготовленні торшерів - 180.00грн. інженерно-технічному персоналу - 240.00грн. працівникам гуртожитка -120,00грн. 2.На склад підприємства оприбутковано матеріали від постачальника (без оплати) : латун.проф. - 3,5м . скло - 5.0 м .лак - 7л 3.З складу підприємства для виготовлення продукції відпущено: скло - 6,5м , латун.проф. - 7.0м . провод - 23.0м , лак - 2,5л , гайки - 3,5кг. 4.3 поточного рахунку банку перераховані кошти в касу підприємства для виплати заробітної плати за липень місяць і виплачена заробітна прлата. Вересень. 1.3 поточного рахунку банку перераховані кошти для погашення заборгованості постачальникам за матеріали, які були придбані в Липні й Серпні місяцях. 2.3і складу підприємства для виготовлення продукції відпущено: латун.проф. - 1,5м , провод - 6.5м , лак - 2,0л , гайки - 0,5кг. З.Нараховано знос основних засобів загально виробничих підрозділів в сумі 165,00грн. 4.3 каси підприємства видані кошти на відрядження в розмірі 460,00грн. Завдання : 1. Зробити подвійний запис. 2. Розписати бухгалтерські проводки (у вигляді таблиці). 3. Скласти оборотну відомість по аналітичним рахункам за кожний місяць 4. Скласти оборотну відомість по синтетичним рахункам за квартал. 5. Скласти шахову оборотну відомість по синтетичним рахункам за квартал. 6. Скласти оборотно-сальдову відомість по аналітичним рахункам за квартал. 7. Скласти баланс на початок і кінець кварталу.
|