-
Не нашли подходящий заказ?
Бюджетна система
« Назад
Бюджетна система 21.08.2014 22:33
ЗАДАЧА 1
Аналіз доходів та видатків бюджетів бюджетної системи України
На основі даних Державного комітету статистики України виконати наступні завдання:
- Визначити питому вагу доходів та видатків державного та місцевих бюджетів України у Зведеному бюджеті.
- Проаналізувати структуру бюджетної системи.
Доходи та видатки бюджетів бюджетної системи України
Таблиця 1
|
Роки
|
Доходи бюджетів
|
Видатки бюджетів
|
|
Зведений
|
Державний
|
Місцеві
|
Зведений
|
Державний
|
Місцеві
|
|
1996
|
20689,9
|
12047,6
|
8642,3
|
24302,8
|
14756,2
|
9546,6
|
|
1997
|
30218,7
|
19266,4
|
10952,3
|
34182,8
|
22421,9
|
11760,9
|
|
1998
|
28112,0
|
15973,8
|
12138,2
|
34321,7
|
20622,6
|
13690,1
|
|
1999
|
28915,8
|
15705,0
|
13210,8
|
31195,6
|
16177,0
|
15018,6
|
|
2000
|
49117,9
|
34806,1
|
14311,8
|
48148,6
|
31154,6
|
16994,0
|
|
2001
|
54934,6
|
37199,0
|
17735,6
|
55528,0
|
33170,0
|
22358,0
|
|
2002
|
61954,3
|
42525,0
|
19429,3
|
60318,9
|
35530,1
|
24788,8
|
|
2003
|
75165,4
|
54986,7
|
20178,7
|
75655,3
|
56010,9
|
19644,4
|
Таблиця 2
Питома вага доходів та видатків державного і місцевих бюджетів України у Зведеному бюджеті
|
Роки
|
Питома вага доходів
бюджетів у доходах зведеного бюджету
|
Питома вага видатків
бюджетів у доходах зведеного бюджету
|
|
Зведений
|
Державний
|
Місцеві
|
Зведений
|
Державний
|
Місцеві
|
|
1996
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
|
1997
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
|
1998
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
|
1999
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
|
2000
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
|
2001
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
|
2002
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
|
2003
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
Таблиця 3
Структура дохідної частини бюджетів бюджетної системи України
|
Роки
|
Зведений
бюджет
|
Державний
бюджет
|
Місцеві
бюджети
|
|
млн.
грн
|
Абсолютна
зміна
|
Темп
росту
|
млн. грн
|
Абсолютна
зміна
|
Темп
росту
|
млн.
грн
|
Абсолютна зміна
|
Темп росту
|
|
1996
|
20689,9
|
|
|
12047,6
|
|
|
8642,3
|
|
|
|
1997
|
30218,7
|
|
|
19266,4
|
|
|
10952,3
|
|
|
|
1998
|
28112,0
|
|
|
15973,8
|
|
|
12138,2
|
|
|
|
1999
|
28915,8
|
|
|
15705,0
|
|
|
13210,8
|
|
|
|
2000
|
49117,9
|
|
|
34806,1
|
|
|
14311,8
|
|
|
|
2001
|
54934,6
|
|
|
37199,0
|
|
|
17735,6
|
|
|
|
2002
|
61954,3
|
|
|
42525,0
|
|
|
19429,3
|
|
|
|
2003
|
75165,4
|
|
|
54986,7
|
|
|
20178,7
|
|
|
Таблиця 4
Структура видаткової частини бюджетів бюджетної системи України
|
Роки
|
Зведений
бюджет
|
Державний
бюджет
|
Місцеві
бюджети
|
|
млн.
грн
|
Абсолютна
зміна
|
Темп
росту
|
млн. грн
|
Абсолютна
зміна
|
Темп
росту
|
млн.
грн
|
Абсолютна зміна
|
Темп росту
|
|
1996
|
24302,8
|
|
|
14756,2
|
|
|
9546,6
|
|
|
|
1997
|
34182,8
|
|
|
22421,9
|
|
|
11760,9
|
|
|
|
1998
|
34321,7
|
|
|
20622,6
|
|
|
13690,1
|
|
|
|
1999
|
31195,6
|
|
|
16177,0
|
|
|
15018,6
|
|
|
|
2000
|
48148,6
|
|
|
31154,6
|
|
|
16994,0
|
|
|
|
2001
|
55528,0
|
|
|
33170,0
|
|
|
22358,0
|
|
|
|
2002
|
60318,9
|
|
|
35530,1
|
|
|
24788,8
|
|
|
|
2003
|
75655,3
|
|
|
56010,9
|
|
|
19644,4
|
|
|
ЗАДАЧА 2
Аналіз основних макроекономічних показників
На підставі даних Державного омітету статистики України виконати наступні завдання:
- Розрахувати дефіцит (профіцит) Державного бюджету України за всі періоди.
- Визначити частку доходів, видатків і дефіциту державного бюджету у ВВП країни.
Таблиця 5
|
Роки
|
ВВП
|
Доходи
|
Видатки
|
Дефіцит (профіцит)
|
|
Сума
|
% до ВВП
|
Сума
|
% до ВВП
|
Сума
|
% до ВВП
|
|
1995
|
54516
|
12243,5
|
|
15951,8
|
|
|
|
|
1996
|
81519
|
19632,5
|
|
23608,1
|
|
|
|
|
1997
|
93365
|
16796,4
|
|
23099,5
|
|
|
|
|
1998
|
102593
|
16266,1
|
|
18379,8
|
|
|
|
|
1999
|
130442
|
19982,2
|
|
21947,5
|
|
|
|
|
2000
|
170070
|
36229,9
|
|
35532,6
|
|
|
|
|
2001
|
204190
|
39726,4
|
|
40407,1
|
|
|
|
|
2002
|
225810
|
45467,6
|
|
44348,2
|
|
|
|
|
2003
|
263228
|
54986,7
|
|
56010,9
|
|
|
|
ЗАДАЧА 3
Розробка кошторису видатків бюжетної установи
На основі інформації, наведеної нижче, необхідно скласти кошторисрайонного центру радіаційного захисту населення за формою , що наведена в таблиці 6.
Вихідні дані:
- Оплата праці працівників районного центру радіаційного захисту планується у такому розмірі: фонд заробітної плати на рік – 440 тис.грн; доплата за роботу в нічний час -5 тис.грн;доплата за роботу в святкові дні -1,5 тис.грн.
- Нарахування на заробітну плату здійснюються згідно чинного законодавства.
- Придбання предметів постачання і матеріалів -200 тис. грн.
- Медикаменти та перев’язувальні матеріали:
- для клініко-діагностичної лабораторії:реактиви для біохімічного аналізу- 5 тис.грн; реактиви для гематологічного аналізу – 9 тис.грн.;
- для лабораторії клінічної імунології: тест системи для діагностики ВІЛ – 34,5 тис.грн.;інші реактиви- 1 тис.грн.;
- для інших відділень-1,19 тис. грн.;
- Продукти харчування для хворих- 60 тис.грн.;
- Послуги зв’язку – 5 тис.грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 15,5 тис. грн.
Таблиця 6
Кошторис видатків бюджетної установи на_______ рік
|
Статті видатків
|
Сума видатків
|
|
Оплата праці працівників бюджетних установ
|
|
|
Нарахування на заробітну плату
|
|
|
Придбання предметів постачання і матеріалів , оплата послуг та інші видатки
|
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
|
|
|
Продукти харчування для хворих
|
|
|
Послуг зв’язку
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
|
|
ЗАДАЧА 4
Розрахунок планового обсягу доходів бюджету міста обласного значення
На підставі даних фінансового управління міста Львова (табл. 7) виконати наступні завдання:
- Розрахувати середню за три роки чисельність наявного населення міста Львова та України;
- Розрахувати середню за три роки фактичні надходження до бюджету міста Львова та до усіх місцевих бюджетів.
- Розрахувати середню за три роки фактичні надходження до бюджету міста Львова та до усіх місцевих бюджетів у розрахунку на одного мешканця (грн.).
- Визначити індекс відносної податкоспроможності бюджету міста Львова.
- Визначити прогнозний обсяг закріплених доходів місцевих бюджетів України, що враховується при визначенні трансфертів, у розрахунку на одного мешканця (грн.).
- Розрахувати прогнозний обсяг закріплених доходів бюджету міста Львова, що враховується при визначенні трансфертів на плановий 2010 рік.
Таблиця 7
Розрахунок планового обсягу доходів бюджету міста обласного значення на відповідний бюджетний рік
|
№
|
Показники
|
Значення
|
|
1.
|
Чисельність наявного населення міста Львова, тис. чол. станом на :
|
|
|
1.1.
|
01.01.2007
|
818,9
|
|
1.2.
|
01.01.2008
|
815,5
|
|
1.3.
|
01.01.2009
|
813,7
|
|
2.
|
Середня за три роки чисельність наявного населення міста,тис. чол.
|
|
|
3.
|
Чисельність наявного населення України, тис. чол. станом на :
|
|
|
3.1.
|
01.01.2007
|
500499,9
|
|
3.2.
|
01.01.2008
|
50105,6
|
|
3.3.
|
01.01.2009
|
49710,5
|
|
4.
|
Середня за три роки чисельність наявного населення України ,тис. чол.
|
|
|
5.
|
Фактичні надходження доходів до бюджету міста Львова, що враховується при визначенні обсягу трансфертів, тис. грн..
|
|
|
5.1.
|
01.01.2007
|
|
|
5.2.
|
01.01.2008
|
|
|
5.3.
|
01.01.2009
|
|
|
6.
|
Середні за три роки фактичні надходження до бюджету міста Львова, тис. грн.
|
|
|
7.
|
Середні за три роки фактичні надходження до бюджету міста Львова у розрахунку на одного мешканця, тис. грн.
|
|
|
8.
|
Фактичні надходження доходів що враховуються при визначенні обсягу трансфертів до усіх місцевих бюджетів, тис. грн.
|
|
|
8.1.
|
01.01.2007
|
4381139,9
|
|
8.2.
|
01.01.2008
|
5260776,0
|
|
8.3.
|
01.01.2009
|
7406865,7
|
|
9.
|
Середні за три роки фактичні надходження до усіх місцевих бюджетів (грн.).
|
|
|
10.
|
Середні за три роки фактичні надходження до усіх місцевих бюджетів у розрахунку на одного мешканця (грн.).
|
|
|
11.
|
Індекс відносної податкоспроможності бюджету міста Львова
|
|
|
12.
|
На 2009 рік прогнозний обсяг закріплених доходів за усіма місцевими бюджетами України
|
11251750,0
|
|
13.
|
Прогнозний обсяг закріплених доходів бюджету міста Львова, що враховується при визначенні трансфертів на плановий 2010 рік
|
|
ЗАДАЧА 5
РОЗРАХУНОК ПРОГНОЗНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ З БЮДЖЕТУ МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ НА УТРИМАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
|
№
|
Показники
|
Значення
|
|
1.
|
Розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на плановий бюджетний період, тис. грн.
|
466909,6
|
|
2.
|
Частка видатків бюджетів міст республіканського та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів
|
0,472
|
|
3.
|
Чисельність наявного населення всіх міст республіканського та обласного значення на 1 січня року, що передує бюджетному періоду
|
23637,1
|
|
4.
|
Чисельність наявного населення міста обласного значення на 1 січня року, що передує бюджетному періоду
|
811,2
|
|
5.
|
Коригувальний коефіцієнт для бюджету міста
|
0,77
|
|
6.
|
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів міста обласного значення, грн..
|
|
|
7.
|
Розрахунковий обсяг видатків бюджету міста обласного значення на утримання органів управління, тис. грн..
|
|
ЗАДАЧА 6
Розрахунок прогнозного обсягу видатків з бюджету міста обласного значення на охорону здоров’я
На основі інформації наведеної у таблиці 9 необхідно визначити прогнозний обсяг видатків з бюджету міста обласного значення на охорону здоров’я .
Таблиця 9
|
№
|
Показники
|
Значення
|
|
1.
|
Загальний показник обсягу видатків на охорону здоров’я всіх місцевих бюджетів на плановий бюджетний період
|
4720989,1
|
|
2.
|
Загальний показник обсягу видатків місцевого бюджету обласного значення на охорону здоров’я на плановий бюджетний період
|
9001,2
|
|
3.
|
Частка видатків бюджетів міст республіканського та обласного значення у загальному обсязі видатків та охорону здоров’я всіх місцевих бюджетів
|
0,65
|
|
4.
|
Коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів республіканського значення у загальному обсязі витрат на охорону здоров’я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату у загальній сумі видатків цих бюджетів
|
1,026
|
|
5.
|
Чисельність наявного населення України на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоді, тис. чол..
|
49291,2
|
|
6.
|
Чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського та обласного значення, де відсутня мережа закладів охорони здоров’я, які фінансуються з місцевих бюджетів
|
320,4
|
|
7.
|
Загальна чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського та обласного значення, і частково обслуговуються закладами загальнодержавного значення,тис. чол..
|
1402,0
|
|
8.
|
Коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров’я, які фінансуються з державного бюджету
|
0,5
|
|
9.
|
Тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на охорону здоров’я між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у розрахунку на одного жителя
|
0,952
|
|
10.
|
Коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя, визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського та обласного значення за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно Бюджетного кодексу України
|
1,065
|
|
11.
|
Чисельність наявного населення міста республіканського чи обласного значення на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду
|
811,2
|
|
12.
|
Чисельність наявного населення, що проживає в місті і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ
|
81,3
|
|
13.
|
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я для бюджету міста республіканського чи обласного значення
|
|
|
14.
|
Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я бюджету міста на плановий бюджетний період
|
|
ЗАДАЧА 7
РОЗРАХУНКОВИЙ ПРОГНОЗ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ОСВІТУ
Таблиця 10
|
№
|
Показники
|
Значення
|
|
1.
|
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку,тис.грн.
|
0,94235
|
|
2.
|
Кількість дітей віком від 3 до 6 років мста станом на 1 січня року, що передує бюджетному періоду, чол..
|
28843
|
|
3.
|
Коефіцієнт охоплення дітей віком від 3 до 6 років у містах республіканського та обласного значення дитячими дошкільними закладами
|
0,72
|
|
4.
|
Розрахунковий обсяг видатків на дошкільну освіту
|
|
|
5.
|
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня
|
0,62258
|
|
6.
|
Коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл населених пунктів міст обласного підпорядкування до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України
|
0,968
|
|
7.
|
Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста, чол..
|
93538
|
|
8.1.
|
Коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх міст обласного підпорядкування до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України
|
0,841
|
|
8.2.
|
Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста, чол..
|
1613
|
|
9.
|
Коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України
|
0,43
|
|
10.
|
Кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку
|
82
|
|
11.
|
Коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України
|
2,5
|
|
12.
|
Кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, без кількості вихованців шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою
|
435
|
|
13.
|
Коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл
|
5,0
|
|
14.
|
Кількість учнів училищ олімпійського резерву, училищ , шкіл-інтернатів фізичної культури і спорту
|
0,0
|
|
15.
|
Коефіцієнт приведення кількості учнів училищ олімпійського резерву, училищ , шкіл-інтернатів фізичної культури і спорту кількості учнів загальноосвітніх шкіл
|
8,4
|
|
16.
|
Кількість вихованців дитячих будинків
|
109
|
|
17.
|
Коефіцієнт приведення кількості вихованців дитячих будинків до кількості учнів загальноосвітніх шкіл
|
13,0
|
|
18.
|
Кількість вихованців шкіл-інтернатів для дітей сиріт
|
0,0
|
|
19.
|
Коефіцієнт приведення кількості вихованців шкіл-інтернатів для дітей сиріт до кількості учнів загальноосвітніх шкіл
|
10,0
|
|
20.
|
Кількість дітей у дитячих будинках сімейного типу,чол..
|
0,0
|
|
21.
|
Коефіцієнт приведення кількості вихованців у дитячих будинках сімейного типу до кількості учнів загальноосвітніх шкіл
|
6,5
|
|
22.
|
Розрахунковий обсяг видатків на освіту бюджету міста, тис. грн..
|
|
|
23.
|
Загальний розрахунковий обсяг видатків на освіту, тис. грн..
|
|
ЗАДАЧА 8
Розрахунок окремих показників по навчальному закладу
На основі інформації наведеної у табл. 11, необхідно:
- Визначити середньорічну кількість посад професорсько-викладацького складу навчального закладу;
- Визначити середню місячну заробітну плату професорсько-викладацького складу навчального закладу;
- Розрахувати річний фонд заробітної плати професорсько-викладацького складу начального закладу;
- Визначити розмір страхових внесків на соціальне страхування;
- Визначити середньорічну кількість студентів навчального закладу денної форми навчання.
Таблиця 11
Окремі показники по навчальному закладу
|
Показники
|
Значення
|
|
Кількість посад професорсько-викладацького складу на початок року
|
|
|
професор
|
45
|
|
доцент
|
283
|
|
старший викладач
|
109
|
|
асистент
|
240
|
|
Кількість посад професорсько-викладацького складу на кінець року
|
|
|
професор
|
46
|
|
доцент
|
285
|
|
старший викладач
|
114
|
|
асистент
|
231
|
|
Місячні ставки професорсько-викладацького складу, грн.
|
|
|
професор
|
1000
|
|
доцент
|
950
|
|
старший викладач
|
850
|
|
асистент
|
750
|
|
Кількість студентів на початок року
|
6850
|
|
Прийнято студентів 1 вересня
|
1300
|
|
Випущено студентів 1 липня
|
1200
|
|
Відраховано студентів впродовж року
|
55
|
|
Поновлено студентів впродовж року
|
28
|
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
|